วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 1/65 โดยมีนายสายชล ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุม และ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) เป็นฝ่ายเลขานุการ
โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการกลั่นกรองงบประมาณ และกำกับติดตามความโปร่งใสการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงานผ่านการประชุมคณะกรรมการ IT และการประชุมผู้บริหารของ สกธ.
อีกทั้ง รับทราบแนวทางการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมภายในของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน โดยสำนักกองจะดำเนินการประเมินความเสี่ยง และประเมินการควบคุมภายใน ในกิจกรรมการดำเนินงานของนโยบายเน้นหนัก ปีงบประมาณ 2565 โครงการ/ภารกิจที่มีนัยสำคัญ/ภารกิจสนับสนุน และฝ่ายเลขานุการและกลุ่มตรวจสอบภายใน จะขอนโยบายของผู้บริหารในการดำเนินงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน รวมทั้งประเด็นการประเมินเบื้องต้นในภารกิจนโยบายเน้นหนัก/ภารกิจที่มีนัยสำคัญ/ภารกิจสนับสนุน ปีงบประมาณ 2566 ประกอบกับการขอนโยบายการดำเนินงานจากผู้บริหารเพื่อเป็นประเด็นมุ่งเน้นในการดำเนินงาน